企业纳税筹划服务

企业纳税筹划服务是指在法律和税收法规的框架内,以企业自身业务活动和特定税收政策作为依据,根据企业当前及未来情况,做出税收优化方案,完成企业利润税收和权利税收优化的服务内容。


(资料图)

一、企业纳税筹划服务应当着力的方面

1.依据国家税收政策做出正确分析:根据企业当前及未来情况,结合国家税收制度、风险管理、财务测算机制等政策信息,依据税收分析结果合理筹划企业税收以期达到优化企业税收结果的目的。

2.正确落实国家政策优惠:根据企业发展面临的环境,合理分析出企业可以落实的针对性政策优惠,让企业可以在税收计算中落实税收优惠,减少企业的税收负担,最大程度的实现优惠减税。

3.实施合规税收管理:根据现行税收法律法规体系,建立完备的税收合规框架,明确税收合规工作责任,帮助企业能够及时有效的实施税收合规管控,做到纳税遵法,减少企业面临的后顾之忧。

4.设计综合性的税收优化方案:分析企业的经营情况,掌握当前及未来的税收情况,建立扩展性的税收优惠机制,解决企业多税种的税收优化工作,把握企业税收的有效运作。

二、企业纳税筹划服务的实施方式

1.建立企业税收管理制度:建立可操作性的税收管理制度,帮助企业集中管理申报税务资料,明确各部门的职责,实现税务工作的有效管理;

2.规范税收管理活动:根据企业税收诉求,搭建税收管理活动指引,建立规范的企业税收管理程序,制定各种活动流程,提升企业税务工作的操作水平;

3.持续跟踪税收变化:密切关注相关的法律变更、税收政策变化,即时掌握企业会受到的影响,使企业能够及时调整企业税务战略,以确保企业的税收筹划活动顺利的实施;

4.完善税收会计档案:实时完善会计档案,正确建立企业税收会计档案,充分掌握企业实际纳税情况,使企业能够全面清楚的了解税收情况,并及时作出正确纳税方案,确保税收节税效益的实现。

总而言之,企业纳税筹划服务的宗旨是在合法合规范围内,帮助企业实施针对性的节税措施,减少企业税收负担,进而提升企业的竞争能力。

企业如何进行纳税筹划

纳税筹划是近年来行政管理体系和市场导向经济发展的有效结合。它处于法律法规和企业实务之间的关键点,可以有效地降低企业的纳税负担,提高企业的经济效益,维护企业利益。企业纳税筹划主要涉及法定税收和税收补贴。

一是积极投资利用企业可获得的税收减免政策,通过减税方式降低企业的纳税负担,合理降低税负,提高企业的经济效益,提升竞争力。企业应积极查阅国家有关税种的法律法规,抓住有利政策,合理规划税收减免政策以及营改增政策,合理筹划现金流、计算企业财政状况等,有效控制企业的税收负担。

二是充分利用融资或置换等金融工具,实现企业税负有效减轻。企业可以务必利用股份融资、债券融资等金融手段,有效降低税负,减小企业的负担,提升企业的经济效益;合理利用置换方式降低企业的税收负担,利用税收倾斜性,合理规划税收方式等,降低企业的成本,减小企业税负负担。

三是建立企业的税收风险管理机制,实现企业税务规范合规。企业应建立起税收风险管理体系,健全税收筹划审核机制,完善税收管理程序,建立金融会风险披露和报告机制,加强税收风险防范和意外发生后的风险处置机制,做好税收记账凭证、登记申报回复与税金追溯机制等,规范企业的税务操作流程,避免企业被处罚因缺乏纳税筹划的企业,稳定企业的经济运行和稳定发展。

最后,企业应选择正确的会计师事务所和税收服务商,聘请资深专业税务顾问,帮助企业争取减税优惠,制定正确的税收筹划计划,加强税务报告工作,提升企业的技术水平,保证税收减免政策的真实性和合法性,提高企业的经济效益。

总之,企业要积极发挥税收服务对企业经营利益的重要作用,要认真落实政府减税政策,通过正确的税收筹划政策,实现企业的经济效益和社会效益,实现企业的可持续发展。

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